У К Р А Ї Н А
Коростенська міська рада Житомирської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 05.10.2022р. № 393_
Про внесення змін до «Програми благоустрою Коростенської
міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»,
затвердженої рішенням 10 сесії міської ради
VIІІ скликання від 28.10.2021 року № 580
В зв’язку з та необхідністю приведення запланованих обсягів фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, до фактичних видатків, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» від 11.03.2022 р. №252, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Міський голова | Володимир МОСКАЛЕНКО |
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2022р. № 393
Додаток 1
до «Програми благоустрою
Коростенської міської територіальної громади
на 2022 – 2026 роки»
Напрями діяльності та заходи
Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки
N з/п
|
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування
(державний бюджет – ДБ, міський бюджет – МБ, кошти не бюджетних джерел – КНД) |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі: | Очікуваний результат | |||||
I етап
2022 |
II етап
2023 |
III етап
2024 |
ІV етап
2025 |
V етап
2026 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою | ||||||||||||
1. | Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 1.1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж
|
2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 5 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Забезпечення утримання та безперебійного функціонування мереж вуличного освітлення | |
1.2. Послуги з постачання, розподілу електроенергії | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 8 020,0 | 7 300,0 | 8 400,0 | 9 500,0 | 10 600,0 | ||||
1.3. Послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 1 580,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | ||||
Всього | 14 600,0 | 15 700,0 | 16 800,0 | 17 900,0 | 19 000,0 | |||||||
2. | Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 3 950,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | Покращення фітосанітарного стану зелених насаджень громади | ||
3. | Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою громади | 3.1. Утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою громади, встановлення МАФів | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | Створення належних умов для проживання мешканців міста, покращення стану об’єктів та елементів благоустрою | |
3.2. Утримання та прибирання парків та скверів | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 3 000,0 | ||||
Всього | 4 200,0 | 4 600,0 | 5 000,0 | 5 400,0 | 5 800,0 | |||||||
4. | Утримання та поточний ремонт кладовищ | 4.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 1 200,0 | 1 490,0 | 1 680,0 | 1 870,0 | 2 060,0 | Забезпечення належного утримання кладовищ, поховання одиноких , невідомих та безрідних громадян, учасників бойових дій, померлих від
COVID-19 |
|
4.2. Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||||
4.3. Поховання померлих від короновірусної інфекції (COVID-19) | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||||
Всього | 1 350,0 | 1 600,0 | 1 800,00 | 2 000,0 | 2 200,0 | |||||||
5. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації | 5.1. Технічне обслуговуваня мереж зливової каналізації
|
2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | Забезпечення обслуговування мереж зливової каналізації, зменшення негативного впливу на довкілля | |
5.2. Поточний ремонт мереж зливової каналізації | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | ||||
Всього | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | |||||||
6. | Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів
|
6.1. Поточний ремонт вулично- дорожньої мережі
|
2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 24 000,0 | 25 000,0 | 26 000,0 | 27 000,0 | 28 000,0 | Забезпечення належного функціонування та покращення стану вулично-дорожньої мережі | |
6.2. Утримання вулично-дорожньої мережі | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 8 500,0 | 9 000,0 | 9 500,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | ||||
6.3. Утримання об’єктів дорожньої безпеки | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 500,00 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | ||||
Всього | 33 000,0 | 35 000,0 | 37 000,0 | 39 000,0 | 41 000,0 | |||||||
7. | Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної громади та технічного нагляду управління ЖКГ міськвиконкому | 2022-2026 | УЖКГ | МБ | 750,0 | 810,0 | 870,0 | 930,0 | 1 000,0 | Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням об’єктів благосутрою | ||
8. | Фінансова підтримка громадських організацій у сфері захисту та утримання (харчування, медикаменти) безпритульних тварин | 2022-2026 | УЖКГ, ГО | МБ | 300,0 | – | – | – | – | Покращення санітарно-естетичного стану міста | ||
9. | Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят | Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації, тощо) | 2022-2026 | УЖКГ
КВГП |
МБ | 650,00 | 890,00 | 1 130,00 | 1 370,00 | 1 500,0 | Забезпечення благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят на території громади | |
10. | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (відлов, стерилізація та перетримка безпритульних тварин, тощо) | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 370,0 | 420,0 | 480,0 | 530,0 | 590,0 | Покращення санітарно-естетичного стану міста, зменшення чисельності безпритульних тварин | ||
11. | Вивезення відходів, що утворилися внаслідок руйнувань будівель, споруд від бомбардувань | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 300,0 | – | – | – | – | Покращення санітарно-естетичного стану міста | ||
Всього по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустрою | 59 970,0 | 64 120,0 | 68 780,0 | 73 430,0 | 77 990,0 | |||||||
Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | ||||||||||||
12. | Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | 121.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | ДБ МБ | 25 000,0
25 000,0 |
25 000,0
25 000,0 |
25 000,0
25 000,0 |
25 000,0
25 000,0 |
25 000,0
25 000,0 |
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів, пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху
|
|
12.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 6 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 8 000,0 | ||||
12.3. Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,0 | ||||
12.4. Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта) | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | – | – | Покращення рівня ритуальних послуг | |||
12.5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | ДБ МБ | 20 000,0
1 200,0 |
–
1 500,0 |
–
2 000,0 |
–
2 500,0 |
–
3 000,0 |
Розвиток та модернізація мереж вуличного освітлення | |||
12.6. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 1 500,0 | 1 700,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 500,0 | Реконструкція частини старих ділянок мережі та будівництво нових мереж | |||
12.7. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | Згідно проектно-кошторисної документації | Покращення умов експлуатації мостових споруд та шляхопроводів | |||||||
12.8. Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо) | 2022-2026 | УЖКГ, КВГП | МБ | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | Підвищення рівня благоустрою та поліпшення естетичного вигляду міста | |||
12.9. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ та проведення їх експертизи. | 2022-2026 | УЖКГ | МБ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,00 | 2 000,0 | Виготовлення ПКД на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 113-ти об’єктів ЖКГ | |||
12.10. Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок | 2022-2026 | УЖКГ | МБ | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 |
5 000,0 |
Відновлення твердого покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок | |||
Всього по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів благоустрою | 91 200,0 | 73 800,0 | 76 200,0 | 77 500,0 | 80 400,0 | |||||||
Разом | 151170,0 | 137 920,0 | 144 980,0 | 150 930,0 | 158 390,0 | |||||||
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2022р. № 393
Додаток 2
до «Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»
Результативні показники «Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»
№
з/п |
Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми | |||||
I етап 2022 |
II етап 2023 |
III етап 2024 | ІV етап 2025 | V етап
2026 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою | ||||||||||
1.
|
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | |||||||||
Показник затрат: | ||||||||||
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.: | тис. грн. | 14 600,0 | 15 700,0 | 16 800,0 | 17 900,0 | 19 000,0 | 84 000,0 | |||
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж | тис. грн. | 5 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 21 000,0 | |||
Послуги з постачання, розподілу електроенергії | тис. грн. | 8 020,0 | 7 300,0 | 8 400,0 | 9 500,0 | 10 600,0 | 43 820,0 | |||
Послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення | тис. грн. | 1 580,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 15 180,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
кількість світлоточок всього: | од. | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | 4366 | |||
загальна протяжність електричних мереж | км | 236,41 | 236,41 | 236,41 | 236,41 | 236,41 | 236,41 | |||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячний розмір витрат на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освтілення | тис.грн. | 417,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | ||||
середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії | тис.грн. | 668,0 | 608,0 | 700,0 | 790,0 | 880,0 | ||||
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | 1145 | 916 | 916 | 916 | 916 | ||||
середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення | грн. | 21150 | 16920 | 16920 | 16920 | 16920 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком | % | 105,8 | 107,5 | 107,0 | 106,5 | 106,1 | ||||
2.
|
Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів | |||||||||
Показники затрат
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. |
тис.грн. |
3 950,0 |
4 500,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
6 000,0 |
24 950,0 |
|||
Показники продукту | ||||||||||
кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях) | од. | 10110 | 10110 | 10110 | 10110 | 10110 | 10110 | |||
площа зелених насаджень всього, в т.ч.: | га | 494,14 | 494,14 | 494,14 | 494,14 | 494,14 | 494,14 | |||
площа газонів на утриманні | м.кв. | 48046 | 48046 | 48046 | 48046 | 48046 | 48046 | |||
площа квітників на утриманні | м.кв. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |||
площа живоплоту на утриманні | м.кв. | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | |||
Показники ефективності | ||||||||||
Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зелених насаджень, квітників та газонів | тис.грн. | 330,0
|
375,00 | 416,67 | 458,33 | 500,00 | ||||
Середні витрати на утриманні 1 га площі зелених насаджень | тис.грн | 8,0 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | ||||
Показники якості | ||||||||||
динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком | % | 112,5 | 111,1 | 110 | 109 | |||||
3. | Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою громади | |||||||||
Показник затрат: | ||||||||||
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. | тис. грн. | 4 200,0 | 4 600,0 | 5 000,0 | 5 400,0 | 5 800,0 | 25 000,0 | |||
Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою, встановлення МАФів | тис. грн. | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 12 000,0 | |||
Утримання та поточний ремонт парків та скверів | тис. грн. | 2 200,0 | 2 400,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 3 000,0 | 13 000,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
площа території парку, яку необхідно утримувати | га | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||
кількість громадських вбиралень на утриманні | Од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
кількість штатних одиниць прибиральників території парку | Од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|
|||
кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) | Од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою громади | тис.грн. | 350,0 | 383,0 | 417,0 | 450,0 | 483,0 | ||||
середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об’єктів благоустрою (парку) | тис.грн. | 344,0 | 375,0 | 406,0 | 437,0 | 468,0 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4.
|
Утримання та поточний ремонт кладовищ | |||||||||
Показник затрат: | ||||||||||
Видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. | тис. грн. | 1 350,0 | 1 600,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 8 950,0 | |||
Утримання та поточний ремонт кладовищ | тис. грн. | 1 200,0 | 1 490,0 | 1 680,0 | 1 870,0 | 2 060,0 | 8 300,0 | |||
Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання | тис. грн | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 350,0 | |||
Поховання померлих від короновірусної інфекції (COVID-19) | тис. грн | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 300,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
загальна площа міських кладовищ з прилеглою територією | м.кв. | 242034 | 242034 | 242034 | 242034 | 242034 | 242034 | |||
кількість кладовищ на утриманні | од. | 41 (5-місто,36 –села) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ | тис.грн. | 100,0 | 124,0 | 140,0 | 156,0 | 172,0
|
||||
середні видатки на безоплатне поховання однієї особи | тис.грн. | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
5.
|
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації | |||||||||
Показники затрат: | ||||||||||
видатки на виконання заходів Програми, в т.ч. | тис. грн. | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 3 500,0 | |||
видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації | тис. грн. | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 1 250,0 | |||
видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації | тис. грн. | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 2 250,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
довжина зливовових колекторів | км. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||
довжина відкритих дренажних канав | км | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток | од. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації | тис.грн. | 12,5 | 16,6 | 20,8 | 25,0 | 29,1 | ||||
середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації | тис.грн. | 29,1 | 33,3 | 37,5 | 41,7 | 45,8 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації
|
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
6.
|
Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів | |||||||||
Показники затрат: | ||||||||||
Видатки на виконання заходів Програми, в т. Ч. | Тис. грн. | 33 000,0 | 35 000,0 | 37 000,0 | 39 000,0 | 41 000,0 | 185 000,0 | |||
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | 24 000,0 | 25 000,0 | 26 000,0 | 27 000,0 | 28 000,0 | 130 000,0 | |||
Утримання вулично-дорожньої мережі | тис. грн. | 8 500,0 | 9 000,0 | 9 500,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 47 500,0 | |||
Утримання об’єктів дорожньої безпеки | тис. грн | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період | кв. м | 247627 | 247627 | 247627 | 247627 | 247627 | 247627 | |||
площа території, яку необхідно утримувати в літній період | кв. м | 297956 | 297956 | 297956 | 297956 | 297956 | 297956 | |||
кількість штатних одиниць прибиральників території міста | од. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | 2 000,0 | 2 083,3 | 2 166,67 | 2 250,0 | 2 333,3 | ||||
середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | 708,3 | 750,0 | 791,7 | 833,3 | 875,0 | ||||
середньомісячні видатки утримання об’єктів дорожньої безпеки | тис.грн. | 41,7 | 83,3 | 125,0 | 166,67 | 208,3 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком | % | 100 | 106 | 106 | 105 | 105 | ||||
7. | Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної громади та технічного нагляду управління ЖКГ міськвиконкому | |||||||||
Показники затрат: | ||||||||||
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми | тис. грн. | 750,0 | 810,0 | 870,0 | 930,0 | 1 000,0 | 4 360,0 | |||
Показники продукту: | ||||||||||
Кількість штатних одиниць | Од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Показники ефективності: | ||||||||||
Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одниниці | тис. грн. | 187,5 | 202,5 | 217,5 | 232,5 | 250,0 | ||||
Показники якості: | ||||||||||
Відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
8. | Фінансова підтримка громадських організацій у сфері захисту та утримання (харчування, медикаменти) безпритульних тварин | |||||||||
Показники затрат: | ||||||||||
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми | тис. грн. | 300,0 | 300,0 | |||||||
Показники продукту: | ||||||||||
Кількість громадських організацій | Од. | 1 | ||||||||
Показники ефективності: | ||||||||||
Середньорічні витрати на одну ГО | тис. грн. | 300,0 | ||||||||
Показники якості: | ||||||||||
динаміка витрат на громадські організації у сфері захисту та утримання безпритульних тварин | % | 100 | ||||||||
9.
|
Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят | |||||||||
Показники затрат:
Обсяг видатків на виконання заходів по організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів, монтаж , демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації, тощо) |
тис.грн. |
|
650,00 |
890,0 |
1 130,0 |
1 370,0,0 |
1 500,0 |
5 540,0 |
||
Показники продукту:
загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року |
од |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
||
Показники ефективності:
середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки |
тис.грн. |
|
150,0 |
170 |
190,0 |
210,0 |
230,0 |
|
||
середні витрати на проведення одного заходу | тис.грн. | 70,0 | 100,0 | 130,0 | 165,0 | 180,0 | ||||
Показники якості:
динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком |
% |
|
100 |
137 |
127 |
121 |
110 |
|
||
10.
|
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | |||||||||
Показники затрат: | ||||||||||
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми, в т. ч. | Тис. грн. | 370,0 | 420,0 | 480,0 | 530,0 | 590,0 | 2 390,00 | |||
Показники продукту:
загальна кількість тварин, яких було стерилізовано |
од |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
||||
Показники ефективності: | ||||||||||
середньомісячні витрати на виконання заходів програми | тис. грн | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 44,0 | 49,0 | ||||
середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів) |
400/750 |
450/800 |
500/850 |
550/900 |
600/950 |
|||||
Показники якості: | ||||||||||
динаміка витрат на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в порівнянні з попереднім роком | % | 104 | 113 | 114 | 110 | 111 | ||||
11. | Вивезення відходів, що утворилися внаслідок руйнувань будівель, споруд від бомбардувань | |||||||||
Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми |
тис. грн. | 300,0 | – | – | – | – | 300,0 | |||
12. | Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою | |||||||||
12.1
|
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | |||
Показники продукту:
площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт/будівництво/реконструкцію |
тис. кв.м. | 89,7 | 87,7 | 83,3 | 79,4 | 75,7 | ||||
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту/будівництво/реконструкцію |
тис. грн. | 0,557 | 0,570 | 0,600 | 0,630 | 0,660 | ||||
Показники якості:
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту/ реконстуркції площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком |
% | Всього – 642,3 км, з них 218,4 км, або 34% – асфальтовані | 98 | 95 | 95 | 95 | ||||
12.2. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 6 000,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 8 000,0 | 35 000,0 | |||
Показники продукту:
площа тротуарів, які планується побудувати (реконструювавти, провести капітальний ремонт) |
тис. кв.м. | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | ||||
Показники ефективності:
середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 1 кв. м тротуару |
тис. грн. | 1,3 | 1,37 | 1,43 | 1,5 | 1,57 | ||||
Показники якості:
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту/ реконстуркції площі тротуарів порівняно з попереднім роком |
% | 102 | 104 | 102 | 102 | |||||
12.3. | Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,0 | 3 500,00 | |||
Показники продукту:
кількість світлофорів, які планується встановити (провести реконструкцію, капітальний ремонт) |
од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Показники ефективності:
середня вартість встановлення (реконструкції, капітального ремонту) 1 світлофору |
тис. грн. | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | ||||
Показники якості:
співвідношення кількості світлофорів, що були встановлені (зазнали реконструкції, капітального ремонту) до загальної кількості світлофорів |
% | Всього 19 світлофорни об’єктів | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | |||
12.4. | Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта) | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | – | – | 5 500,0 | |||
Показники продукту:
площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснювати |
га. | 1,33 | 1,33 | 1,0 | – | – | ||||
Показники ефективності:
середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища |
тис. грн. | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | ||||
Показники якості:
співвідношення реконструйованої площі, до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію |
% | площа кладовища, яку необхідно реконструю-вати – 3,66 га | 36 | 73 | 100 | – | – | |||
12.5. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 21 200,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 30 200,0 | |||
Показники продукту:
довжина мереж вуличного освітлення, які планується збудувати (провести реконструкцію) |
км. |
112,3 |
7,6 |
9,7 |
11,5 |
13,1 |
||||
Показники ефективності:
середні витрати на 1 км. будівництва (реконструкції) мереж вуличного освітлення, тис. грн. |
тис. грн. | 187,0 | 197,0 | 207,0 | 217 | 228,0 | ||||
Показники якості:
співвідношення довжини збудованих (реконструйованих) мереж зовнішнього освітлення до загальної довжини мереж |
% | Всього 236,41км. мереж вулич. освітлення | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | |||
12.6. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 1 500,0 | 1 700,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 500,0 | 9 900,00 | |||
Показники продукту:
протяжність мереж зливової каналізації, які планується збудувати (провести капітальний ремонт) |
км. | 1,25 | 1,41 | 1,67 | 1,83 | 2,08 | ||||
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво (проведення капітального ремонту) 1 км мереж зливової каналізації |
тис. грн. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
Показники якості:
співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які було збудовано (проведено капітальний ремонт), до загальної протяжності мереж зливової каналізації |
% | Всього 21,2 км. мереж зливової каналізації | 5,9 | 12,5 | 20,4 | 29,1 | 38,8 | |||
12.7. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | Згідно проектно-кошторисної документації | ||||||||
12.8.
|
Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо) | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків |
тис. грн. | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 35 000,0 | |||
Показники продукту:
Кількість /площа парків та скверів, місць відпочинку громадян, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт) |
од./га | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Показники ефективності:
середні витрати на проведення реконструкції (капітального ремонту) парків та скверів |
тис. грн. | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | ||||
Показники якості:
Рівень готовності об’єкту реконструкції / капітального ремонту |
% | 17 парків та скверів заг. площею38,91га | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
12.9. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків,. |
тис. грн | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | |||
Показники продукту:
кількість об’єктів, які планується виготовити проектно-кошторисну документацію |
Од. | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ||||
Показники ефективності:
Середня вартість виготовлення ПКД на один об’єкт |
тис.грн. | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | ||||
Показники якості:
Співвідношення кількості об’єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком |
% | – | 89 | 88 | 91 | 90 | ||||
12.10.
|
Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок | |||||||||
Показники затрат:
обсяг видатків,. |
тис. грн | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 |
5 000,0 |
20 000,0 | |||
Показники продукту:
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньо квартальних проїздів, пішохідних доріжок, яку планується відремонтувати |
кв.м | 4687 | 5192 | 5657 | 6056 | 6410 | ||||
Показники ефективності:
Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття |
тис.грн. | 0,640 | 0,674 | 0,707 | 0,743 | 0,780 | ||||
Показники якості:
Співвідношення капітально відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок, порівняно з попереднім роком |
% | – | 111 | 109 | 107 | 106 | ||||
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Порівняльна таблиця
до проєкту рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2022року
Про внесення змін до «Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», затвердженої рішенням 10 сесії міської ради від 28.10.2021р. №580
Чинна редакція | Редакція зі змінами, що пропонується внести | ||||
Перелік заходів Програми | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), кошти місцевого бюджету, тис. грн., у тому числі: | Перелік заходів Програми
|
Виконавці
|
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), кошти місцевого
бюджету, тис. грн., у тому числі: |
2022 | 2022 | ||||
2.Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів | УЖКГ, КВГП | 4 000,00 | 2.Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів | УЖКГ, КВГП | 3 950,00 |
4.2. Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право на безоплатне поховання | УЖКГ, КВГП | 50,00 | 4.2. Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право на безоплатне поховання | УЖКГ, КВГП | 100,00 |
Начальник управління ЖКГ Валерій МАРТИНЮК